一般不查帐系统会有提示 没有风险的

老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
您好老师,这么个事,6月因为留抵退回被查账,没有办法被动报的未开票收入,现在是7月份我想在未开票收入里面做抵减,问题1如何申报,问题2还有这次月立马抵减会不会出预警,问题3这个未开票收入必须是在当年抵减回来吗?求解谢谢老师
您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
就是说我可以先这样补税,后期我再少交是不是?没有什么风险,不会预警
对的是的一正数一负数,这个不影响的。你交税还是在无票收入的那个月份交 不会 尽量不要跨年
我已经跨年了,税务让我改23年12月份增值税和年度汇算清缴所得税,所以说申报的是23年数据,调整未开票收入,说24年再抵减回来,老师你说我还敢抵减吗?真怕有预警
这种很有可能会预警,它会提示你,因为你当年没有为开具发票填写正数。然后你出来一个负数,他过几个月不一定是当月提示你,过几个月它会提示你,你的未开具发票填写的负数有风险。
不是所有的都出现,我们这边倒是不出现。有些地方学员他就截图过来的,税务局说他那边也查不出问题来,
你的意思是有可能出现风险,税务局说可以抵减24年的,问题是已经查了两次账,一次一个人,老换人也不敢把上次说的人录音下来,毕竟这个账做的也不是没有瑕疵,您帮忙出个主意怎么好
那你们那睡义务是什么时间,主要是你能说不让他做无票收入吧。
老师我没有懂你的意思,就是今天让改23年报表,补23税,我24年申报数据可以从23未开票收入抵减啊?
纳税义务时间是什么时间?
我也不知道什么是纳税义务时间
什么时间销售出去的知道吗?
一般纳税人户,零售烟酒业,这个东西怎么说,您懂的的
那建议还是按照你税务局的来,如果你不同意的话,那你提供证明。
我现在没有什么不同意,税务局说先缴纳,申报未开票收入,后期再抵减,我想知道抵减有没有什么风险,毕竟后期再有风险也不是这个人来查账的呀。就是后期敢不敢抵减,求解老师
我上面写了有这个风险可能出现,但是不是一定。