同学你好 那你有未开票收入吗 之前的未开票收入做账申报了后面开了发票那你得先红冲未开票收入才可以
本期开了很多发票,这些发票前期已经确认过未开票收入了,可是这个月未开票收入又不多,那么等我报增值税的时候,开具发票那里正常填,按税控实际开出的销售额和税额,未开票收入那里尼?填负数吗?(因为本期未开票收入低于开之前发票金额)还是说等后面月份有了慢慢低?
老师你好,我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入,等2022年3月左右才会把发票开出来,请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗?就是开票金额正常申报,未开票金额填—200万元。因为跨年了,我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了?
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
您好,就是2022.4月,我做了未开票收入,是为了不退税,在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入,在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入,现在专管员需要我改4-7月申报,按正常申报更正申报,那我账务需要更正吗?
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
是为了不退税做的未开票收入申报 我想问4月该申报把未开票收入改为0后面月份-12月份是不是依次需要操作一下申报? 这样未开票数据才真是0?
同学你好 对的 是这样的
我只改了4.67月未开票收入为0.5月我没改,现在税务那边显示我未开票收入还是有金额,是不是我没依次改申报的原因?
嗯 未开票收入的开了发票你的未开票收入得负数红冲
这个知道,账务处理都有冲回分录
那你申报表里未开票收入那列也得负数
是的,未开票收入是填的负数,是直接冲减了申报当期的销售收入吧?
同学你好 对的 直接冲减