您好,这个不是刚才那个问题吗

分公司有二十多万收入在总公司开票,总公司已经收到款了,总公司会把这笔钱转到分公司,分公司会计分录如何处理?
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,总公司设立一个新公司,关于新公司的费用开始都是用总公司的账户支付的,这笔费用做账是做到总公司账上还是分公司的账上呀,
多个分公司独立核算,费用发票统一开到总公司来的,总公司付款,分公司如何做账。分公司如何记费用
有一笔服务费,总公司付的款,开票开的是分公司,已入分公司的账,总公司这边怎么做账
老师,我们需要填一个表,有一项是净值,是指总资产-总负债,也就是所有者权益吗
老师,残保金申报截止时间是好久
企业所得税的抵扣对发票的专票和普票有要求吗?
假如工资5000 单位部分社保1000个人社保500实际发工资的时候把这个单位部分也扣除了由个人承担,这个分录怎么做啊 , 这个是本人同意了这笔账就是这么处理的
老师你好,上个月开发票,抵了一张进项,但是我这个月冲掉了上个月那张发票,那他那个绩效是那个数据没回来,怎么操作?申报增值税这里
老师好!购入商品款未付,收到红字专票,咋做账?
上个月开具的发票,这个月红冲,没有进项税可抵,下月能退回销项税吗?
咨询下:纳税评估调整,是什么意思?这个是税务联系企业,让做的吗?
老师我这个怎么调整,把库存商品找平
23年的发票本来是1%、现在发现开错了,当时开成了免税,现在怎么处理
是的,不好意思发错了,两遍
好的那您理解了就好的