您好,这个的话是计入销售费用的,这个
你好,老师我想咨询一下文化事业建设费的问题,我司主要从事的是公关策划,市场传播策划,企业形象策划等业务,但是之前因为不了解情况,营业执照里面有广告服务,因此给了客户可以开具的发票内容里面有广告代理服务,但是我们并不发布广告,只是帮忙写方案,然后按照客户要求,找第三方供应商来进行宣传,我司这样的情况是否要缴纳文化事业建设费呢
老师您好,我公司代理A客户的产品推广,宣传服务,以及活动策划,组织,举办等,活动实际执行会找传媒策划B公司代理,我们就相当于中间商,从实际支出费用增加15个点的费用再和A客户结算,请问这些业务这些我应该给A客户开具什么发票呢?收到B公司的会议发票我需要找他们拿会议记录和签到表吗?
某广告公司取得的广告业务收入为94万元,营业成本为90万元,支付给某电视台的广告发布费为25万元(含税),支付给某报社的广告发布费为18万元(含税),并取得了增值税专用发票,款已支付。经主管税务机关审核,认为其广告收费明显偏低且无正当理由,又无同类广告可比价格,于是决定重新审核其计税价格(核定的成本利润率为16%)。该广告公司为一般计税方法纳税人。试计算该广告公司当月应缴纳的增值税。
老师新公司设计公司文化墙logo项目计划书等开的设计服务广告设计费记什么科目呢也有给客户设计的策划没成交记什么费用成交了是不是记主营业务成本
1,某广告公司取得的广告业务收入94万元,营业成本90万元,支付给某电视台的广告发布费为25万元(含税),支付给某报社的广告发布费为18万元(含税),并取得了增值税专用发票,款已支付。经主管税务机关审核,认为其广告收费明显偏低,且无正当理由,又无同类广告可比价格,于是决定重新审核其计税价格(核定的成本利润率16%)。该广告公司为一般计税方法纳税人。试计算该广告公司当月应缴纳的增值税。
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
代理广告支出,广告费用不是用于本公司宣传的,也要计入销售费用广告费吗?
嗯对,这种直接做成本不太合适
不好意思老师,我描述不清楚。是这个情况:客户把广告代理费用转给营销策划公司,营销策划公司去谈广告,策划公司从而把广告费支付给广告公司,获取相关发票。这种情况,营销策划公司是计入销售费用广告费还是主营业务成本广告费
我听明白了,如果这样的话,是这样转的话,计入成本就行,不需要按照15%那个限额
老师,就是汇算清缴的时候这部分不需要按照营业额的15%进行扣除,对吗?老师,那去年做到销售费用广告费的是不是就不能在调整了
嗯对,是这意思的,没错
老师,那今年第一季度的这部分费用我可以从销售费用广告费调整出来吗?做红字,然后再做一张正确的会计分录
可以,然后我们在做一笔正确的,这个就可以的
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈