你好,那你去看一下这个发票有实际业务的吗?

请教老师,税务局提示,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票13份,发票金额1015695.4元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈,反馈信息里怎么填?
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办理》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票1份,发票金额21202.65元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
近期拟单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况涉及发票一份,金额2568元,请你单位及时自查核实核实结果,请在30日内通过电子税务局反馈。这是啥意思
近期以单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票一份发票金额2568元,请你单位及时自查核实核实结果,请在30日内通过电子税务局反馈。咋回事,如何处理
老师,这什么情况呢 根据《企业所得税税前扣除凭证管理办理》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票1份,发票金额15041.42元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
老师,小规模纳税人,预估第四季度要缴纳4000多的增值税含附加税。 这要提前和老板告知一下,要怎么和老板说呢?
老师,代扣代缴员员工个税,分录 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不做计提那步,这样行吗?
郭老师,工资薪金一家申报6万,另一家也申报6万,我汇算清缴,要补税吗,补几个点呢
公司租赁的一栋办公楼主要就是直播的,里面有健身房及健身器材,还有一宠物间,专门为小动物买的一些东西,招聘的来的主播产生的收入按照劳务开票给公司,公司买的一些道具比如衣服还有给主播买的零食及沐浴露洗发水等等这些都计入哪个科目
判断一下是不是实际业务,然后对方正常交税了吧。
现在去税务局送了证明材料,税务局再走解除流程,这个风险点让我们自己提交反馈情况,我该怎么写反馈说明呢?
你好,你能说一下这个什么情况吗?你得说一下实际有业务,然后具体的是什么业务的。
我们是A级,业务真实,增值税进项不用转出,企业所得税给扣的。
那就直接反馈,某某业务真实发票某某时间开具,货款某某支付,货物某某时间收到
老师,就按我们给税务局的情况说明简单写一下就可以了对吧?
对的是的,能证明你实际业务的就行。你最好写上有实际业务的证明,他要看的话,你给他拿出来看一下。