你好 下个月开进来的发票是不是可以入账 要看是不是属于这个月的成本费用 是的话就可以先计提

销项是工程款9个点,成本票少,计算1月有企业所得税要交,企业所得税是季度申报,这样的话我在一季度把成本票补齐1季度就不用交企业所得税了是吗?
老师,你好,就是我们另外一个公司的企业所得税还没申报,然后老板叫我这边帮忙申报,但是那边公司还没给我上个季度详细数据,那我能按我看到的数据先申报,等到下个月我再在下个季度的企业所得税补充增减吗
老师,我们是小规划纳税人,这个季度有企业所得税要交,是不是用本年利润*税率呢?是先转损益后,去电子税务局申报的时候看下要多少后,再计提吗?不是很明白做企业所得税账的顺序,请教下
老师,这个季度申报所得税了,但是我们的运费发票得下个月也就是10月才能到,9月我可以暂估一下运费么?要不所得税就多预交了
报税实操中,所得税本期金额这里是不是错了。我们在申报企业所得税的时候,做账先要把这个算出来是吗
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
你的意思是说如果说实际上属于这个月的成本费用是可以先做进去的,对吧?这样子企业所得税就不用交那么多了,对吧?但是如果不是属于这个月的,你做进去就不对了,是不是
是的 就是这样的了呢
那他花的费用太多了,好多都没有发票,那我能不能把它做进去呢?而且都是从私账上面用的这个费用花的钱
这个可以做账 季度预交的时候先不调整,但是如果明年汇算清缴前还没取得发票就要纳税调增了
你的意思是说实际上还是看这个成本费用是不是属于这个月的,对不对
是的 按权责发生制 只要是这个月的费用就需要做进来 没报销的 没发票的都先计提
问题是他发票是开的七月份的呀?
到底能不能做到六月份,
没事的 可以做的 补开发票而已
有十几万的都可以吗?16万都可以做进去吗
确定是这个6月的费用 就可以的
有没有额度限制?说不能大概具体多少,还是说实际有多少都可以,甚至几百万都可以
实际有多少都可以,不然为不会有汇算清缴前补发票一说了
你确定多少金额都可以吗
是的,我说了只要是这个月的,多少都可以
你确定吗?别害我啊,不然的话到时候就完了
你既然问了,就要相信我,不然就没意义了不是,做财务是要谨慎,但是也不用啥都怕不是
你确定你知道我在说什么吗
当然 你就是想问是不是可以把属于这个月的费用 但是这个月还收到发票的的做到这个月的帐里边 我说可以