你好,既然对方开运费,就应当对方承担油费
老师,我们是运输公司,自己公司有15辆车,,由于公司业务矿大,在外面又找了一个车队,这个车队都是由个人组成的,他们有个带头的,如果我问到时候给他们付款,他们要给我们开票,让这个带头的人,把所有运费发票给我开过来可以吗
老师好,我们是物流运输公司,一般纳税人,给客户运输货物开专票客户付钱给我们,然后我们再给司机结算运费,司机一般都是组织的社会上的闲散人员,车辆也是他们自己的,我的问题是:我们给司机结算运费,司机个人是没办法给我们公司开票的,这样我们就会有销项没进项而无法抵扣,这样的话,我们是不是可以进行差额计税?
想咨询一下陆运货物运输公司,租用的车辆已签了租赁合同,哪些费用进项是属于合理的呢每月实际发生的运输费用都是付给了司机个人,也不给公司开票,但是我公司还得给别的公司开销售发票我们是租的个人的车,可以给他们加油吗?实际情况是他们自己加油的
我们公司是物流运输公司,该行业运输业务可以部分/全部交给第三方运输公司运输吗?(就是从甲方承接的运输合同,部分/全部业务会交由第三方承运,与第三方有相应合同,结算也都正常开票。自己公司也具备运输条件和车辆。这种业务行为是合规的吧?不涉及到代理吧?
老师我们是物流公司,外面车给我们运输 了,用个体户给我们开了普票,但是他们运输的时候是用的我们公司的油卡,我们以这种方式取得的油发票的进项可以合理抵扣吗?
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
我们把运费拆开支付的,这样多了40%油的进项,我们自己也有车,这样有风险吗?
是的,有风险,除非对方开租赁发票和油费
租赁发票和油费是什么意思,他们用的是他们自己的车,发票上也是备注他们自己的车牌,那我们的风险是什么呢?
就是提供运输服务,哪一方承担油费你了解不?
都是提供运输服务方承担运费
你是委托方,承担就是虚开增值税专用发票
可是他只开的60%,油费没让他开发票啊
另外的40%是给的我们公司的油卡,这不一样吗