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建筑服务,工程款合同金额,100万,因为某些原因,打官司,判决书上有工程款及利息110万。我给对方开110万的工程发票么?还是100万的工程发票,10万利息怎么开?

2024-06-30 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-30 19:09

您好 给对方开110万的工程发票 延期利息视同价外费用

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快账用户3680 追问 2024-06-30 19:12

直接判决110万,都开这么多?因为是外地项目,牵扯跨区域表,合同金额是写110万,本次开80万,我写80万,还是写100万?还是写110万?

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快账用户3680 追问 2024-06-30 19:12

实际合同金额100万

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齐红老师 解答 2024-06-30 19:14

延期利息是价外费用 跟发生的业务一起开具发票 您这次只开80?剩下的后面开?

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快账用户3680 追问 2024-06-30 19:16

是的,只开80,下次再开剩下的,跨区域表上的合同金额写多少?

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齐红老师 解答 2024-06-30 19:17

您说的是开外经证的金额 对么? 合同要签个补充协议 把法院判决的金额加进去 然后外经证写110万的

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快账用户3680 追问 2024-06-30 19:23

好的。谢谢了

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齐红老师 解答 2024-06-30 19:34

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您好 给对方开110万的工程发票 延期利息视同价外费用
2024-06-30
借银行存款 贷工程结算或者主营业务收入 应交税费应交增值税
2025-05-13
你好,最好让对方给你开90,你可以税前扣除。
2023-09-06
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
同学你好 这个付款吗
2022-01-11
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