您好,银行要补在当月的,银行余额一起要每月末核对银行对账单
老师,我新接手一家账,重开业按凭证补录到财务软件中,发现19年3月有漏记,错记,造成科目汇总表里银行存款是有差额的,在四月份账上,上任会计直接把科目汇总表期初数据改了,我现在怎么处理?急急急,谢谢老师
2021看10月漏记了一笔银行手续费2元,2022年03月现在才发现银行余额习不上,相差2元,请问如何处理,我要更改2021年10月的账?还是在03月的账补回2元手续费,请问我应该如何处理
老师您好,我这里刚刚从代理记账那里接了一家账务,他做账做到了2021年12月份,但是12月份他只是计提和摊销了一些费用,没有去银行打回单,我现在发现者漏了十几笔银行流水,那么我打印回单的单子如何处理,,怎么补账?
老师,你好!我现在才发现上月有一笔10万元的费用已经用银行支付了,但是我在录凭证的时候不知道怎么会录成了5万,上月的凭证都已经扎账了,我现在才发现这个问题,现在该怎么去补救呢?
老师,23年12月有10多万的银行流水漏入账了,现在能补记到24年1月份吗还是反结账回去改23年的报表呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
那现在过了那么久可以补吗?
您好,只能去补呀,更正好以后,要重新申报4季度 所得税申报表,年报和年度汇缴申报表哦,