你好; 那你补做5万进去即可; 那你上月的 银行账实都不对吧 ; 借费用贷银行存款 补做5万金额的

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
这个已经是39笔的会计分录题目,前面的我已经算出来写在记账凭证上了,题目原题就是我发给你的,一个字都没差,我也不知道他在问什么,我百度了好久才百度出制造费用结转公式,可是没有工时我不知道该怎么下手!哭了
老师,你好!我现在才发现上月有一笔10万元的费用已经用银行支付了,但是我在录凭证的时候不知道怎么会录成了5万,上月的凭证都已经扎账了,我现在才发现这个问题,现在该怎么去补救呢?
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
老师,您好,我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了,但是,这笔现在没有找到原始凭证,当时,借:其他应付4万 贷:现金4万,这笔是和现在公司合并之前的,这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
老师,居间费用开现代服务的项目名称可以吗?
请问我们5月份没有发工资 ,5月份研发人员的社保是由公司承担的, 需要全部归集为研发费用吗 可以不归集吗
你好!我公司是外贸企业一般纳税人,刚走一般贸易0110出了一单样品去韩国,这批样品是不收汇的,供应商也是免费为我们打样,数量会与其他量产的产品一起开票给我们,请问这种情况,我们要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工的750元按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?是有750的劳务报酬的话是不是不用交个税的?
老师,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?
老师,我个人卡收客户的货款,然后再把货款转给供货商,我和供货商签订的代销协议,并且个人下无公司,那我个人卡流水被查到,我这个要以我赚取的差额部分交税,还是收款部分交税呢
老板家属也在公司任职,去年租赁他家属名下的房子出租给公司,也给租赁费了,今年可以无偿使用不付租金吗?
老师,前会计没有做台账,如何去查固定资产科目什么时候入账的,折旧了几期,还剩多少?
租出去的几百万的无人机,做固定资产,折旧是几年呢
朴老师你好,现在你在线吗?
那10万元的费用是一张单子的,没办法分割的,需要先把上月那张5万的凭证红冲了再重新做一张10万的凭证么?
你好1; 后面补的 用复印件 方凭证后面
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价