你好; 那你补做5万进去即可; 那你上月的 银行账实都不对吧 ; 借费用贷银行存款 补做5万金额的

老师你好,我们公司去年是核定征收,今年是查账征收,今年3月份才确定的,但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票,现在让供应商补开成本票,我当时已经记账了,现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证,重新记账呢?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
这个已经是39笔的会计分录题目,前面的我已经算出来写在记账凭证上了,题目原题就是我发给你的,一个字都没差,我也不知道他在问什么,我百度了好久才百度出制造费用结转公式,可是没有工时我不知道该怎么下手!哭了
老师,你好!我现在才发现上月有一笔10万元的费用已经用银行支付了,但是我在录凭证的时候不知道怎么会录成了5万,上月的凭证都已经扎账了,我现在才发现这个问题,现在该怎么去补救呢?
老师,您好,我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了,但是,这笔现在没有找到原始凭证,当时,借:其他应付4万 贷:现金4万,这笔是和现在公司合并之前的,这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
你好,增值税申报前后,发票总额度会有变化吗?
老师:我们公户用二维码收取租金时,客户从支付宝扫进的款扣手续费千分之三,按哪个金额入账,扣的手续费也没有单据(比如合同是20000实际收到对公账户是19400)
老师 支付广告宣传制作费 收到发票 我做的 借 销售费用 应交税费 贷银行存款 我们会计说让我多加一步 借 预付账款 贷银行存款 借销售费用 应交税费 贷预付账款 为什么这样做 我不理解
请问25年11月开的发票,然后12月付款,7月签的合同,这个出库单出库日期写什么时候合理
请问老师 采购了商品 货到了 没付款 没收到发票 然后货11月卖出去了 开了销项发票 这种不暂估 12月份在入账 结转成本行吗?
老师,我刚到新单位,电商,我要怎么弄账,之前没有弄过电商,我要先干什么
老师,我们公司有很多商铺一直在收租金,但是账上一直没有,打算把他整体卖了,所以本月进行了评估,那根本评估报告我应该怎么做账呀
请问定期定额个体户年报数据能从电子税务局获取吗?
我公司给员工上社保,个人部分员工承担,但是目前不给她发工资,需要给这个员工报个税嘛?
老师,子女教育每月是多少额度?
那10万元的费用是一张单子的,没办法分割的,需要先把上月那张5万的凭证红冲了再重新做一张10万的凭证么?
你好1; 后面补的 用复印件 方凭证后面
好的,谢谢老师
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