借银行存款,贷递延收益 支付借管理费用等,或是固定资产等 贷银行存款 借递延收益 贷营业外收入,你用多少转多少收入。

老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况,一个是代收的物业费没到公户,物业费都已经入账记了收入,私户挂的往来100多万,说是别的地方用了这钱了,还有另一个不管什么钱都打到\'账上,原来写的往来款,这次写的奖金,也挂了100多万,这年底了该怎做?谢谢
老师,请问我们有个专款专用的基金经费,一年有100万,然后这个100万规定今年要花掉,设了专款专用银行账户,请问整个做账的流程是什么,从收到款至钱花出去之后,都怎么做账,谢谢!
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
老师,我看我之前会计就是直接用其他应付款来做,收款时借银行存款,贷其他应付款。产生费用是借其他应付款,贷银行存款。增值税申报是做了免税收入申报,请问这样做有什么问题吗?谢谢!
你这个净额法没有问题的。
好的,谢谢老师!
不用客气,周末愉快。
不用客气,工作愉快