借,其他费用,贷,银行存款。
@郭老师 郭老师 我们公司收幼儿园委托管理费是我们的收入,我现在要先把幼儿园应该付给我们的管理费挂着,但是暂时不想记入收入,那么代方应该用什么科目来代替合适呢,借:应收账款 贷应该记什么呢
老师 我们是幼儿园的,老师的伙食费我们是从工资里面扣的每人100元,那我现在结转这个老师的伙食应该怎么入账呢
老师,您好,我们是幼儿园食堂,您看看下面的费用放到成本费用-管理费用-办公费?还是放到成本费用-管理费用-维修费呀?
老师,您好,幼儿园食堂帐用金算盘做账务处理,我们用幼儿园独立,于23年更换了新的银行卡号,现在要把原来银行卡的钱转到新卡,需要做账务处理吗?
老师,您好,我们是幼儿园食堂,我们用的管理平台服务费一年1500,我应该怎么走账呢?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金