你好,已经过了申报期了,只能去政务大厅更正了
老师好,请问工商抽查,企业年报认缴时间填错,可以不拉入异常户,过了工商申报期,还可以写申请更正吗?为什么税务都可以更正,工商部门却这么严格
老师,报表填错了数据,已经申报了,可以自己再更正吗?还是需要到税务局更正
#提问#请问老师,我发现9月季报财务报表数据填错,我可以进行更正申报吗?或者我不需要改,只需要四季度申报填正确的就可以?
请问税局通知说我们2021年的企业所得税年报有数据填错了,要求我们更正申报,我不会更正申报,请老师指教,谢谢!
老师,企业所得税季度预缴数据错误,年度按实际数据申报,不更正预缴申报数据,可以吗?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?