老板用自己的加油费来报销朋友借款的利息是不合适的。 首先,公司与老板朋友之间的借款属于独立的经济业务。虽然资金是通过老板朋友转到公司账户,但这并不意味着老板可以用其他费用来冲抵这笔借款利息。 没有取得合法票据的利息支出本身就存在税务问题。在税务上,没有发票的支出可能不被认可,无法在企业所得税前扣除。 老板的加油费如果与公司的业务没有直接关系,将其作为员工福利报销也是不恰当的。员工福利通常是基于员工的工作需要或公司规定给予的一种待遇,而不是用于冲抵其他无关的费用。 对于这种情况,较为规范的做法是,老板朋友应按照规定提供借款利息的发票,以便公司进行正常的账务处理和税务申报。如果无法取得发票,公司在税务处理上可能会遇到一些麻烦。 同时,从公司财务管理的角度来看,应尽量避免此类不规范的操作,以确保公司的财务记录准确、合规,避免潜在的税务风险和财务纠纷。 如果老板确实为公司垫付了资金,公司可以进行相应的账务处理,例如借记相关费用科目,贷记其他应付款。但这需要有明确的垫付依据和相关记录,而不是通过不相关的加油费来报销。
早上好老师!我遇到一点儿问题,自己转不过来弯儿了,请教老师一下 我们是房地产开发公司,欠A商砼款126万,公司用2套房抵账100万,A的朋友在我们公司购买1套房66万,66万A代替他朋友付款(应该是A欠他朋友钱,以房款抵债),我们没收到A的钱,但是要给他朋友开具认购书和收据,A还让我们把他那两套房的认购书也签了,而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买,这个 账务都怎么处理哇 ?收据和认购书都怎么开哇?懵圈了[流泪]
公司采购材料,对方开不了发票让朋友开了,打款对方只有自己个人账户,为了规避风险,老师我可以把款先给员工,然后通过员工给他个人吗,到时候账务我就挂其他应付个人-员工,这样可以吗有风险吗,还是银行对公直接转账但是不走对公账户不好吧,因为十几万呢帮分析
想请教一下,我公司是小规纳税人小微企业,我公司有一笔款10万是借给老板的一个朋友了,然后收5%的利息,当我公司收到利息收入时,是否要给对方开增值税票,这个开的利息收入税率会是多少呢,还有我们执照范围也没有利息收入的范围,可以开吗
老师你好,我们公司之前是一家认缴制公司,这个月老板找了几个股东,把投资款转到公司账户上了,可是一个股东他永自己的私人账户转了一笔,又以他自己公司的名义转了一笔,我应该把私人卡转的款和公司的应该分开对吗? 2、我们公司的老板的私人卡冻结了,他用自己微信的钱转到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的账户,请问我应该怎么处理? 他们这几个股东投的款项到账以后还要去工商管理部门变更股东章程对吗
老师,老板的朋友从我们公司做了一笔业务,销售收入含税162万,销售成本含税143万,然后我按不含税的收入减去了不含税的成本,减去了附加,费用,所得税,没减增值税,这样算出来了利润,这笔钱准备给他们,这样算的对吗???现在还有一个问题162万购买方打给我们了,然后销售成本的143万我们一会付出去了142.5万,现在老板的朋友还要跟我们要除了利润再加这0.5万,我们应该给这0.5万吗?
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
那没有发票最后怎么入账?
先正常做账 汇算清缴的时候没有发票的调增