你好,1-6月不到起征点,没有个税。7月应纳税所得额4481.87*6+8333-(481.87+1000+5000)*6-1591.89-1000-5000=-38138.89

工资应发金额20000 社保个人承担1000 公司承担2000 公积金公司个人各承担1000(个人部分发工资的时候扣除了,公司部分还没缴纳,下个月补缴) 个税400 这种情况下,现金流量表 支付员工工资那一行,金额填多少
工资应发金额20000 社保个人承担1000 公司承担2000(已经缴纳) 公积金公司个人各承担1000(个人部分发工资的时候扣除了,公司部分还没缴纳,下个月补缴) 个税400 实际发放工资为17600 这种情况下,现金流量表 支付员工工资那一行,金额填多少
老师,我们公司为每位转正以后的员工交公积金,员工承担500元,公司承担500元;其中有一名刚刚入职的员工还没有转正,但是想自己承担1000元的公积金,我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提公积金和计提工资时的金额分别应该是多少呢?我们工资表上的工资总额是500000,个人支付的社保部分总额是150000,个人支付的公积金部分是17350(包括新入职员工自己承担的1000元),请问计提工资和公积金的分录的分别怎么写呢?这1000元的实质是什么?
员工实发工资8500,个人社保合计686.7元,个人公积金897元, 个税和要申报的收入是多少?怎么算
公司帮员工多交一个月的社保公积金,是不是申报个税时,收入填写员工个人承担社保公积金部份吗?工资这个是没有的
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢
应纳税所得是负数,7月没个税,实发8333-1591.89-1000=5741.11
8月收入额还是8333,有个税吗
还是没有,还是负数的
9月呢?10月呢?11月呢
你按我这个计算,如果发的工资跟7月一样,都是没有个税的
到12月都是没有个税?
麻烦帮忙计算下,我不会,到12月都是8333,要计算个税
我给你看12月应纳税所得额 4481.87*6+8333*6-(481.87+1000+5000)*6-(1591.89+1000+5000)*6=76889.22-38891.22-45551.34=-7553.34 所以到12月也没有个税
1到6的新纳税所得额怎么算
一月是4481.87-481.87-1000-5000=-2000 二月(4481.87-481.87-1000-5000)*2 几月后边就乘以几就可以了
1到6一共是多少,怎么算
1-6应纳税所得额(4481.87-481.87-1000-5000)*6=-12000就是这样了