你好,实际这个属于成对买卖,税务上倒没有管,但是票据法上不合理,这不允许私下买卖承兑
老师好!我公司2018年收到一笔货款,没有开票给对方,也没有做收入,这家客户已经不合作了,我现在想处理账务,想做退款处理,但不是退回对方账户上,有什么好的建议呢?
#提问#老师,房地产公司卖房100万,给客户回扣10万,对方要现金,要让他开个佣金发票还是怎么处理呢
您好,老师,我收到甲方工程款是一张10万银承,然后我将银承转给物流公司了,物流公司给我们提供服务是不含税的,没有给我开发票,并且不能接受承兑,让我转给了他的下游客户,这个账如何处理呢?
老师好,我公司与客户都相互采购双方的货。这边我11月开出电子商业汇票10万给客户,客户那边12月收到汇票后又背书给我这边,那我这边11月对账应付账款已经减了10万,我12月是要加10万应付账款还是不管这笔(我开出去汇票给对方可对方又背给我)没遇到过咋处理这个账,麻烦老师帮我解答一下,谢谢老师哦
老师,我们公司卖出的商品应质量问题客户不收货,之前已经确认了收入及销项税。现在要退款给客户,废料现场处理卖了8000元钱,我的账务处理应该怎么样处理比较合理呢?谢谢
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
贴现息这个怎么处理的
是的,老板这么答应了,我只能处理,您看怎么处理风险最低?
可以做借款吗?就是月底借他的票据,这个还他现金
借应收票据贷库存现金 直接做这个就可以的。
对方邮寄过来的收据写的是贴息款,有影响吗?我收据怎么给他写内容
你好, 10万都是贴现息吗?如果是的话不行。你给他开一个收据,收到的票据,然后写上票据号,然后他给你开一个收到现金的。
就是给了10万的票,我这边公户转到他公户10万哈
没有利息一说
他给我开的收据上写的“贴现款”
你好,那就按照上面的来,不要写贴现息的。
那咋写,内容可以空着吧
收到某某公司发来的银行承兑或者商业承兑,然后写上票据号码、金额。
然后对方企业给你开的话是收到xx企业 支付的银行承兑票据号, 现金款100。
老师这是我开给他的,没毛病吧
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。