小规模纳税人增值税报表中“货物及劳务”和“服务、不动产和无形资产”同时出现数据,是因为这两栏需要分别填写不同类型收入的相关数据。 “货物及劳务”栏填写销售货物及提供加工、修理修配劳务的相关数据;“服务、不动产和无形资产”栏填写销售服务、不动产和无形资产的相关数据。 例如,销售商品的收入应填入“货物及劳务”栏;而提供建筑服务、咨询服务等的收入则应填入“服务、不动产和无形资产”栏。这样区分填写是为了更清晰地反映不同业务的纳税情况,因为它们可能适用不同的增值税政策和税率。 在填写申报表时,需注意按照实际业务情况将相应收入分别填入对应的栏次,以确保申报的准确性。

房地产公司电子税务局7一9月企业所得税(小规模纳税人)申报不了,在未申报事项和我的待办下面是未申报状态。在申报事项里是己申报(核心征管:日期为2022年06月21日)。该公司未办理预售许可证,暂无收入。增值税申报表货物及劳务可以填数,服务、不动产和无形资产不能填数。想问下是什么原因导致的?
老师,小规模纳税人增值税及附加税费申报表(括号里面的,(服务,不动产和无形资产扣除明细)里面的服务是什么意思
老师新年好,我在做小规模纳税人申报表时系统自带货物及劳务数据,服务、 不动产和无形资产也是自带数据我就不用修改嘛,最后提示本期销售不动产销售额是多少?我怎么填写喃
老师你好,电子税务局里增值税申报表数字填写不进去是怎么回事啊,小规模纳税人的,开了专票
建筑劳务公司,填小规模增值申报表的时候,因为属于建筑服务应该把销售金额填入服务、不动产和无形资产列,但是我提交以后,显示我登记的是货物及劳务增值税纳税人。服务、不动产和无形资产数据应为0,这怎么弄
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
个体本年累计开票不含税119390.63,预计开票130000,税费多少
老师好,房地产开发企业,简易计税,5%,预缴3%增值税,现按照3%,确认收入,后期办房本开发票再2%,可否
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
销售货物选择0税率时,申报表里面会出现了3%税率的税额吗?
同学你好 零税率不是百分之三
哦哦,还有老师,这个季度发现上个季度财务报表有错误,怎么办?可以自己在电子税务局修改吗?
同学你好 可以的哦