你好!你当时收到蓝字发票的时候如何做的分录?

发票选择了,未抵扣开具红字信息表,现在勾选平台找不到原始的蓝字发票,要怎么处理
上个月的发票没有勾选抵扣,本月对方开了红字发票,需要怎么处理,还可以勾选么?
收到销售方的红字发票,勾选平台用不用处理,账务怎么处理
老师,您好,因退货收到了供应商开具的红字发票,之前蓝字发票时选择的是不抵扣勾选,现在的红字发要抵扣勾选平台上没有显示,应该如何处理
收到员工出差的专用发票住宿费,已勾选抵扣,现在发现该发票有问题 ,已开红字信息表,收到红字专票发票如何做账务处理?(进项税为15元)
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
借:管理费用_咨询费 应交税费应交增值税进项 贷:应付账款
你好!你现在借应付账款 贷管理费用 ,应交税费应交增值税进项税额转出
好的,谢谢老师
你好不用客气的人
那进项税额转出数据,就让他累积,后期还要再做账务处理吗?
你好!现在的会计制度没有要求结转
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了