你好,这个是需要设置预付账款的。
物业公司,购买办公桌等预付定金计入预付账款-A公司,请问在新增会计科目时需要勾选预付账款的往来业务核算吗? 收到商铺定金是计入预收账款吗?
我们公司挂靠在A公司做的工程项目怎么核算?采购设备以及工程款是由我们公司付款给A公司,A公司再转给供货方。工程结算也是甲方转到A公司的公户。开票都是A公司向甲方开票,供货商也是开进项票给A公司。请问: 1、这个工程业务我们公司需要内外账一起核算么?2、我们付给A公司的货款怎么支付比较好?是挂往来?还是走私户付款? 3、工程结算款我们要怎么收呢? 还是说全部走内账,不需要做外账了?
收到A公司应收票据,然后背书给B公司应收票据,怎么做账?请问二级科目怎么设置?都是收到货款,和支付货款
向a公司买了一批材料,货未到钱已付,不用预付科目,直接计入应付科目 借:应付账款-a公司,贷:银行存款 借:应付账款-应付暂估-a公司,贷:银行存款 我用那个记账方式
支付A公司预付款,借记应付账款-A公司,贷记银行存款,应付账款余额为负,这样对吗?之前A公司有设在应付账款的二级科目,是否需要再设一个预付账款科目
电子发票下载下来有章,打印出来没有章。客户要带章的,怎么操作
老师,我三月开的发票290000,开错了这个月红冲了,我是小规模,这个季度我已经开了十万的普票了,如果我在开290000会不会超三十万交税啊,
老师,您好。我司总公司广东,以生产为主(一般纳税人),分公司在浙江给总公司部分产品加工为主,但经营范围和总公司是一致(小规模)。我们有部分客户一直不愿意对公就是要对私,现在我们想着让客户对私给公司法人私户,以现金现金形式转分公司算分公司正常收入,此部分分公司的货源由总公司卖给分公司,分公司再开一下以个人名义的普通发票,这样可以吗?是否有什么税务风险?
老师早上好,我想请教下如何管理好仓库,目前公司仓库有四五个人,但是账实不符,目前是仓库自己在系统里打领料单,这个打单权限我感觉不妥,如何调整能做到好的监管,公司有物控部,计划部,PMC,
担保公司可以用资本金购买公司经营用房产吗
2024年11月7日,公司银行账户支付车辆租赁公司一笔押金8400元,当时以为是租金,错误记账:借:销售费用-车辆租赁费8400,贷:银行存款8400。 2025年8月审核发现此笔错账,经核实,此笔款应挂“其他应收款”科目。 公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负80万,亏损状态现,调账做以下分录是否正确? 是否考虑所得税影响? 借:其他应收款 - 车辆押金 8400 贷:以前年度损益调整8400 借:以前年度损益调整 2100(8400×25%) 贷:递延所得税资产 2100 借:以前年度损益调整 6300 贷:利润分配 - 未分配利润 6300
老师 假如是公司的第二个月 工商登记费为啥还计入开办费 都第二个月了还分为筹建时间吗 怎么鉴定是筹建期间?
老师,我们行业是服务业,税率是6%,增值税税负率的控制是看年度,不是看月,每个月缴纳增值税其实不用特意去控制税负率,等到年底时再测算下当年的税负率,不低于1%,或者说不低于行业标准2%~3%,对吗?
老师,2月无票收入500万,3月开了100万的发票,无票收入又做了300万,那填无票收入就应该是开的发票金额减去无票收入金额200万吗
法人能用验证码登录电子税务局么
和a公司,既有采购又有销售业务的时候,只用预付账款一个科目行吗?到时候能分清吗?有没有税务风险
这个有可能分不清楚,最好还是分开核算,这样更清楚一点儿。