您好!借银行存款-美元账户 汇兑损益 贷银行存款-人民币等 这个借贷方也可以反过来做。
老师,针对应收应付款的汇兑损益,是在收支发生的当日做汇兑损益结转,还是等月末最后一日统一汇兑结转?
老师,汇率差异这一块怎么做账,汇兑收益是不是要在财务费用下增加二级科目汇兑收益,做借方红字,汇兑损失是做借方正数,营业外收入里面的汇兑收益是期末汇兑损益结转
老师,外贸企业在结汇或者收到外币款的时候已经做了汇兑损益分录,月底还要再做期末调汇分录吗
出口外贸企业,外币户怎么做账,收汇和结汇的时候怎么做账,汇兑损益怎么做
老师,我们公司月末因为放假没有结汇,有一笔预收款放在美元户没有结汇,请问我做账的时候,月末需要调整预收账款的汇兑损益和美元户余额汇兑损益吗?
老师,餐费发票过万,可以报销吗?
个体户能直接转成一般纳税人吗?或者个体户能直接转成小规模纳税人吗?
老师,我公司第三季度给四名职工发奖金,每人10000元,如何并入四个人工资个税申报?如何记账呢?
老师,零售业,刷卡银联公司扣除的手续费记入什么费用?明细科目是什么?
个人独自企业申报个税可以每个月都零申报吗
老师,您好,请问企业所得税第三季度的职工薪酬部分应该怎样填,实际发放的数是借方数是吗?但是1月份是发放上年度的12月份工资,如果是填借方数的话,最后和汇算清缴的税收金额会不一致
老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?
老师季度企业所得税预交,还用汇算清缴调增吗?
你好老师,我想咨询下,我公司的银行回单上有一笔收款,上面是应付贴息资金转来的,交易渠道是柜面,附言是25年一季度利息,这个会计分录怎么做呀
老师,公转私有什么好的方法
什么时候需要做
你好,一般这个是月底的时候做。
结汇要做吗
你好你如果当月有结汇,汇率有差异,当时就可以做,如果没有差异的话,就在月底的时候做。