同学你好,汇算清缴时纳税调整,提前交没啥好办法

2022年12月的分包进度款,12月底没有付款没有收到发票可以做暂估成本吗,1月收到了发票,汇算清缴的时候要做调整吗
之前有暂估成本的情况,到汇算清缴的时候,算所得税时要把暂估的成本加上本年利润然后再×税率呢,还有,以前暂估的成本可以用遗留很久的应收应付账款来冲吗
成本暂估入库,年后汇算清缴前收到发票,可以吗
去年的成本票没有收齐,一直暂估着,那是一定要汇算清缴前收齐吗
请问,22年汇算清缴,暂估没有收到发票,调增交了所得税,23年取得了一些发票,可以在23年汇算的时候调减吗
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
不能所谓的预缴吗?预缴和季报所得税有什么区别?
季度申报就是预交,你看看季度申报表没有调整项目
我们有成本票几十万没有拿回来,但是想这个季度就把无票成本的所得税交了,可以吗?
季度报表成本你就把没票的去了
是购进货物后不接转成本,还是账上直接不体现购进货物?
体现购进货物,季度申报表少填没票的成本,你呢要交税和领导沟通一下
体现了购进货物,正常结转成本,在季度申报直接少填没票的成本,电子税务局会不会检测到数据和报表不一致,从而申报不了!?
老师,会不会呢?
这个说不好,实践中没有这样做过,大多数企业也都没有这样做过,如果你们两套账,对税务那套账没票的就不用结转成本了
外账就是正常购进,但是不结转成本对吧?库存商品就挂在账上对吗
正常也是要结转的,你如果想交税就不要结转了