借工程施工易耗品 贷银行存款

某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
老师您好!我公司是施工企业,打地基要用锤。5月份买了一批钢板,11万元,准备加工一个大锤,我做凭证借:长期待摊费用-钢板,贷:银行存款。准备分3年摊销,那我6月份摊销时分录该怎么做?记入那个科目比较合理呢?
老师您好!我上次问到了关于长期待摊费用的摊销问题。我们是建筑行业,打地基,用的设备是强夯机。但是买的钢板,钢丝绳那些,一次性进成本不合理,因为金额太大,钢板做出来的夯锤,会用到不同的工地,设备上带的钢丝绳也是同样。所以我把买来的钢板记入长期待摊费用(分三年摊销),钢丝绳就记入低值易耗品。我当时说的是我按项目产值比例进行分摊这个长期待摊费用和钢丝绳费用。但是现在发现不太合理,因为有的项目虽然有产值,但他并不是我公司设备干的活,而是外面租赁设备干的活(的对于外面租赁设备,我们是不管夯锤和钢丝绳的,都是有设备老板自己负责)。所以我想按照我们每个项目上自己公司设备分摊的折旧额比例,来分摊当年的长期待摊费用和钢丝绳费用。这样分摊可以吗?
请问老师个体工商户,工资薪金个税_经营所得季报,一个季度多少钱以内不用交个税?
朴老师,前半年支付了款项并收到的发票,有一半在后半年计入费用可以吗?
老师,我想问下0 申报期间进来的票后期可以做进去吗?
老师,营业执照经营范围在网上能查到,为什么在纸质的照上有的项目没有?
老师您好,请问其他权益工具投资公允价值变动,计入其他综合收益科目有无二级明细科目,谢谢
我在本单位交社保发工资,然后另外一个公司还给我发工资可以吗这样
公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万,135万会计做了往来款,B股东出资165万钱没有到位也做的往来款,C股东出资170万也做的往来款,2023年2月A股东0元转让给B股东,那这个30万是不是就是B股东的,这个是不是属于撤资吗?要做账务处理吗
老师 ,发现一些账目问题,26件第一季度的财务报表还没申报,可以改25年第四季度的资产负债表和利润表么,因为不然汇算清缴就和报表很多不一致,这样改25年四季度的财务报表是可以么,现在改会不会税务预警?
郭老师2025年第四季度是小微企业,然后2026年第一季度所得税是按小微企业来计提吗,如果第一季度不是小微企业了是不是就得按25%了呢,3月份未做所得税汇算清缴呢
税务局让单位提供凭证,银行回单,库存商品明细账,这事严重吗?
应该是借:工程施工易耗品,贷:长期待摊费用吧?
因为我付款时已经把这部分记入长期待摊费用了
刚才写错了,是长期待摊费用。
好的。那我每月摊销时,借:工程施工易耗品,贷:长期待摊费用后,直接结转到施工成本?对吗?不需要再分哪个项目去结转成本了?对吗?因为我也分不清。
你好,这个需要分项目的,确认收入之后结转到主营业务成本的。
那我确实分不清,这个钢板加工成锤以后有的工地用的上,有的工地用不上。用上的时候我可以记入这个项目的成本,不用的时候怎么去分摊?
分不清楚的平均分摊可以吗?或者是根据一个工程量来分摊都可以的。你其他的分不清楚的间接成本怎么分摊,他就怎么分摊不就行了。
老师您好!我又想了想,这个待摊费用确实不好分,实在不行我就每月不去摊销,到年底12月份的时候,我根据今年所有项目的产值占比,去摊销今年的待摊费用金额。这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。