是要计入营业外收入-税费减免

老师,想问下,小规模季度不超过30万免征增值税,免征的部分计入了营业外收入,那内账的的话可以价税合计计入主营业务收入吗?如果都价税合计计入营业外收入了,季末发现超过30万了,需要缴纳增值税了又需要怎么处理?
老师,最新的小规模纳税人开票是开1%,申报时季度不超30万,免税,免税的这部分计入营业外收入吗?超过30万时减征的那2%也是计营业外收入?
老师,小规模季度开票不超过30万免征增值税,季度末增值税额减免,进了营业外收入-,这个收入是不征收企业所得税的吧?
老师,小规模,季不超30万,普票免征增值税,减免的增值税是不是要计入营业外收入呢?能写下具体分录吗?谢谢
小规模季度不超30万的情况下,是免征增值税的\\那免征的这部分增值税,是要计入营业外收入吗\\还是计入哪个科目
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?