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老师公司固定资产一台车原值65万 已计提折旧165000元 销售给给人15万元 二手车公司给开了张二手车发票 时间是6月10日给开的 现在能作废吗

2024-07-05 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 10:07

那个只能拿去红冲,没法作废

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快账用户1295 追问 2024-07-05 10:11

但是我七月份正常交税 是吧

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快账用户1295 追问 2024-07-05 10:12

老师我需要交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-07-05 10:13

不需要销售了就不用交增值税的

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快账用户1295 追问 2024-07-05 10:18

但是要是销售的话 是按照150000/1.13*0.13=17256.64 是应交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-07-05 10:21

是的,已经抵扣进项就是那样计算增值税的

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那个只能拿去红冲,没法作废
2024-07-05
借固定资产清理40贷固定资产40, 借银行存款40贷,固定资产清理40÷1.01,应交税费,应交增值税40÷1.01×1%, 借营业外支出贷固定资产清理40-40÷1.01。
2024-10-14
安20万的 这个抵扣不了增值税的,他有没有给你开增值税专票,这个没法抵扣, 如果你想要抵扣增值税的话,A公司给你开增值税专用发票20万
2022-12-17
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额
2024-05-11
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