你好,没错,这个是正确的
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
购买喷码机,退回旧的喷码机价值10万,入资产9万进项1万,又补了5万换了新款喷码机。旧喷码机累计折旧2000元。重新开了15万元的发票。10万发票已红字。做账,退回资产:借累计折旧2000 固定资产清理88000 应交税-进项税转出10000 贷固定资产10万,其中进项转出是否应该在贷方?冲减固定资产10万和前期入账9万不等
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
请问老师,下图片是我司卖车,二手车交易市场帮我司开给买方的发票,发票收入是2000元,该车原值是40311元,折旧按照5年全部计提万,共计38296元,入账如下: 借:固定资产清理2015元 累计折旧 38296元 贷:固定资产 40311元 借:其它应收款—买方 2000元 贷:固定资产清理 2000元 借:固定资产清理 15元 贷:营业外收入 15元 入账步骤正确吗?
公司招牌记入什么科目
老师,请问民办非企的残障金减免吗
老师,我想咨询一下,我们公司是运输公司,主要是在矿山上做运输和挖机装卸,现在我公司买了5台挖机,10台宽体车,请问下像我们公司这种情况,挖机和宽体车的折旧年限最低能定多少年呢?
年报上面的固定资产明细表怎么填才不交税?
老师你好,6月开出去的发票,挂了应收账款,7月到账,现在对方企业又要冲红发票并退款,发票开给另外一家企业,由另外一家企业支付款项。我现在这样做账可以吗? 先做负数冲红凭证,借:应收账款 (负数)贷:主营业务收入(负数) 应交税费 (负数),再做重新开具发票的凭证, 请问退款的凭证怎么做?谢谢
请问老师如果公司有些月份是没业务的,需要做账吗?如果没有申报个人所得税可以有工资的吗
老师,做内账会计有风险吗
老师,不能抵扣的进项有哪些?给职工购买的人寿保险开了专票做了职工福利进项能抵扣吗?
老师,请问下我记得个税0申报有个快捷方式,复制就可以,忘记是哪里复制了
开进来的进项,项目名称是劳务*材料加工,要怎么入账,制造加工行业
老师,那二手车交易市场帮我司给买方开具的2000元发票,涉及印花税或者是别的税种吗?
这个是不涉及到的
老师,我们公司买的二手车价值3000元,还用计提折旧吗?
没必要再集体折旧了
那还用记入固定资产吗?
那直接进入到费用就行了