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交了今年半年的房租,付款时做的借:应付账款 贷:银行存款,现在发票开来了,是专用发票,我想每月摊销,会计分录怎么做

2024-07-05 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 15:03

同学,你好 借:管理费用-房租 应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:04

可是我整张发票15万进账都抵扣了,怎么按月分摊?

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:04

你的分录只能按整张发票来录吧?

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:05

同学,你好 应交税费-应交增值税-进 这个按照发票上面的税额来做

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:06

比如房租13万,进项2万,怎么摊?

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:07

同学,你好 分6个月,13/6=2.17 借:管理费用-房租2.17 应交税费-应交增值税-进2 贷:应付账款4.17

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:07

可是发票是15万的

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:07

没关系吗

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:08

同学,你好 不要紧,你分期

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:09

是不是可以按发票录成借:待摊费用13 应交税费-应交增值税-进2 贷:应付账款

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快账用户5862 追问 2024-07-05 15:10

然后摊的时候再 借:管理费用 贷:待摊费用?

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:10

同学,你好 嗯,可以的

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