你好,填写年度数据

老师你好 请问电子税务系统上那个应纳税额申报的,企业A类报表,要填的那个本年累计金额是指6月份利润表的本年累计金额吗?
老师,请问一下,小规模企业,企业所得税申报表里面的营业收入本年累计数,填写季度合计,还是本年累计数呢,比如我要申报第二季度数据是填写4-6月还是1-6月数据呢
请问老师,小规模报季度财务报表的时候,填的资产负债表和利润表分别是填做账系统里的哪个数?利润表是填本年累计数吗?还是本期数
税务系统的利润表填的是4月到6月,本年累计数老是不对,究竟是填报表的哪个月的啊
老师,第二季度季报A类表营业收入本年累计数是填1-6月还是4-6月的合计数
老师,社保要调整,原基数养老:4775 医疗/生育:6733 工伤/失业2520,调整到应发工资?那这个基数怎么调?
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
好的,因为之前老系统是填写季度的,现在新系统有点拿不准
你好,是的,填写年度正确