你好同学 收到借款时,借:银行存款 贷:专项应付款

老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师请问一下,我们公司是做体育培训业务的,我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款,这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用,但是这个软件每一次报名培训的人,要支付款是都会先扣1元的保险费,和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上,一个客户在粗门APP上支付了1000元,出门代扣了保险费1元,手续费6元,然后第2天公司到账金额是993元(1000-1-6=993元)请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢?请老师写出分录后面带数字,谢谢!
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平
老师您好,请教一个款项风险问题。我们单位是做养老服务的,总部在上海,全国有很多分公司,杭州这边有个分公司,下面有很多养老机构独立核算。现在台州即将成立一个分公司,在这之前台州用了我们杭州的名义与台州政府签了合同,可以领取政府补助,我们开发票,之后我们还得将这个补助钱转回给台州。转回的钱我们以什么名义才能避免风险?还是说收到钱时就挂其他应付款,出去时冲销?
你好,老师,我们公司是一个劳务服务公司,我们公账 收到新能源公司的一个光伏项目征地补偿款200万元,然后我再公户转给每位农民作为青苗补偿款,我们不需要开票出去,我这个账怎么做分录呢,我问了税务局说做往来款项,具体还是不知道怎么做账做分录
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师,您好!请问一下开票内容教育服务费和咨询服务费是两个小类?
老师,餐饮个体工商户,以老板的名义租了房。发票开了法人的名字。这发票能用吗
老师,增资减资形式股权变更了。老股东还有责任吗。认缴
老师我想问下算2026年1-6个月的补差怎么算
请问老师,残联的失业金有什么不一样么?领了残联的失业金,正常上班了,交保险怎么处理?
请问老师,领失业金的时候,上班了,交社保能交上么?
支出时 借:专项应付款 贷:管理费用
老师,管理费用的二级科目是什么呢,管理费用是前期做进去的,还是冲减任意的前期管理费用呢
你好同学,是前期做进去的
老师,那管理费用的二级科目是什么呢?需要什么附件?
国家深耕补助支出 同学
这样可以单独作为一项支出。