您好 可以把您资产负债表跟科目余额表截图上传一下吗
老师,请看下这个利润表和明细账里的数据,不知道哪的原因,为什么利润总额不一样,但是数据填的对的
个体工商户核定征收的经营所得是怎么计算的?申报表的数据根据系统带出来的,这个数据一致算不对,不知道为啥
老师,这是所得税汇算A100000表的第二张表的,帮忙看看我给您拍照的数字431.21,287.47,这几个数有勾稽关系吗?还有第一张表,您看看我调增之后的数据对不对,我现在在往期更正申报
请老师根据这个表来看一下我填写的申报表对不对??
请问老师,利润表申报后提示中风险,利润表申报数据金额不一致,但是我对了几次,金额都是一样的,想问下,问题大不
6.28号给客人开的普通发票,今天他说开错了要专票,这个怎么办?可是我已经把第二季度税也交了
老师这个第一条,为啥在机构所在地交?不是增值税是地方税,在当地交吗?不是垮县市还视同销售吗
老板要提现备用金每天限额2万。还有什么办法提现
老师:增值税纳税地点,有固定地点的企业,去外地,税是不是交到当地,而不是机构所在地?
1、个体电商矩阵形式,都是小店铺,店铺感觉分得太细了,入会计分录太麻烦,能不能收入支出按总的一天一笔做掉? 2、如果不细分,又涉及到各个店铺的押金,营业款到没到账账,平台提现到个人,个人再转到公款户,感觉又分不清,特别苦恼。
同品名、同规格,一样的商品但是单价不同,可以开在同一张发票上吗?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
老师融资是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日购置一条生产线。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240万,I=10%,计算它的现值金额。我的计算对吗 答案是691.62
一张蓝字发票因为销售退回,可以分两次开红字发票冲红吗
在同一张发票可以开同品名、同规格,单价不同商品名?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
老师,麻烦你看一下
您资产负债表 其他应收款还是负数金额 没有体现重分类啊 而且要科目余额表 不是科目汇总表哈 您发的是科目汇总表
那为什么金额都对不上呢
应付账款 应收账款 预付账款 预收账款 其他应付款 其他应收款要明细余额
我重新发你了,老师
应收账款借方余额130622.98%2B200000%2B240000%2B19037.2=589660.18 应收账款贷方余额936661.86%2B50000%2B13000%2B13233.7%2B808422%2B21464%2B14914%2B12218.6%2B3769.4=1873683.56 预收账款借方余额2203您没有明细?
预收账款有明细啊,上面也有明细啊
就是2204,我重新添加了预收账款0科目,合并了
您这个图片上2203有余额啊
这张上面也有余额 但是没有明细
因为之前预收账款用了辅助核算,我当时不会用,就新天了一个预收账款0的科目,从下面添加二级明细,我不知道是不是因为这个的原因,科目余额表我已经选到末级科目了
看不见2203的明细 应收账款 预收账款就不好重分类啊
那我也不知道这个报表对不对
重分类,他们之间的勾稽关系是什么
“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
那我现在是不是也没办法查这个报表对不对
2203没有明细 无法看啊 以前没有增加2204的时候有没有明细?