您好 餐饮服务行业是否需要交印花税取决于具体业务实质。如果餐饮店仅提供餐饮服务,通常不需要缴纳印花税。由于餐饮服务业需要对原材料进行采购,在采购时签订购销合同的情况下,一般需要缴纳印花税。需要根据实际情况判断是否属于印花税应税凭证。
请问老师,餐饮行业小规模纳税人,银联POS机的手续费,是没有发票的,需要做到外账确认收入吗?
老师你好,餐饮行业的房租 是要缴纳印花税吧?小规模纳税人现在有什么优惠政策吗?是不是减半征收?不交有没有影响
老师,您好,请问私车公用签的合同需要缴纳印花税吗?还有温泉度假村和政府部门签订的投标合同,没有具体金额,已中标,需要缴纳印花税吗?有购进没有和供应商签订合同,需要缴纳印花税吗?酒店住宿餐饮销售收入不要缴纳印花税吧?
老师好!请问餐饮服务行业有没有规定年销售额超500万要强制升为一般纳税人,餐饮业的成本都没有进项,那缴税不是很高吗?有什么特殊优惠政策吗
请问小规模餐饮行业需要缴纳印花税吗?如果要交怎么计算的?餐饮一般没有合同的
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
原材料暂时没有拿到发票!可以下期拿到发票再缴纳吗?原材料这次申报做了暂估应付款
但是申报期好像也没有表是体现这次暂估款的,是不是就不用缴纳了?
原材料暂时没有拿到发票 可以下期拿到发票再缴纳哈