你好,他不是你单位的职工的,做不了差旅费,只能做招待费,这个抵扣不了增值税的。
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,把工作人员送到回来了,然后第二天又去接工作人员回来,这个油费过路费啥的,可以走差旅费报销单吗?还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
老师好!我公司员工出差,携带同伴出行,这个同伴出行的相关机票车费可以同员工的一起报销在我公司吗?费用是我公司出的
老师您好,不是公司的员工也不是公司的股东,是公司的实际出资人的差旅费发票可以在公司报销吗?如果报销走什么科目合适了,
不是公司员工,但是是以合作方的身份出差(费用我们公司承担),这种情况的车票之类的所有差旅报销可以报吗?就都计入业务招待费?差旅费可行吗?
老师,不是本公司的员工可以报销差旅费吗?他们的高铁票能抵扣吗
好的,谢谢,交通费可以抵扣进项的是印有员工名字的高铁票及机票行程单,如果只有机票代理机构开的发票没有机票行程单是不可以抵扣的对吗?
可以的,对方给你开的是旅客服务的,可以,代理服务不行。
如果开的是经济代理服务-代订机票产品 备注了平台订票的订单号及详细信息,且提供了印有员工信息的行程单也是不可以抵扣进项的对吗
不能抵扣的 这个不是旅客服务
好的,谢谢
不用客气 早点休息