可以的,没问题的哈

老师好!我刚接手一家小微企业的账,发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金,列入其他应收款科目,而法人支付其他费用未取得发票时,列入其他应付款科目,请问有必要这样分两个科目做分录吗?
你好,老师,想问下法人的其他应付款上挂了很多金额,如果付那些管理费用可以不用库存现金,用法人的其他应付款来付可以吗?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
问一下,和公司员工挂了往来,一个是借款,走的其他应付款,一个是备用金,走的其他应收款,报销费用的时候我走的备用金,平时大额的我就写的借款还款摘要,问一下能不能只用一个科目,直接都有其他应付款?
其他应付款—法人,我这个科目基本上都是记的借款和还款,我不想在这科目再记上费用报销,我又设置个其他应付款—其他,摘要里写上谁的报销单,还可以这样操作
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
那我只有普票的发票凭证还还需要其他吗
有发票就足够了哈
分录怎么的做的,借:管理费用 贷其他应付款 但是其他应付款不是多了吗
报销的时候挂其他应付款,支付的报销款时候冲其他应付款
我们没有报销,直接是支付的,分录怎么做呢
直接贷方就是银行存款或者库存现金
没有搞懂,我有发票,借:管理费用 贷库存现金,但是没有平到其他应付款呀,麻烦老师说一下完整的分录 谢谢
没有搞懂,我有发票,借:管理费用 贷库存现金,但是没有平到其他应付款呀,麻烦老师说一下完整的分录 谢谢
直接付款不需要通过其他应付款,为啥要挂其他应付款呢?
我的意思就是其他应付款-法人这个科目挂款多了,所以就是需要平这个科目,
那个只有拿钱支付了才能平账的
就是借其他应付款 贷银行存款呀
是的,就是那样才能冲平
问一下我进项发票是玻璃胶 规格300ML 我开出去的发票是玻璃胶,没有输入规格300ML这个得行不,
可以的,没问题的,出库单上有规格就行