同学你好,银行存款放入资产负债表货币资金那,银行存款、所有的往来按真实数据做到起账的月初数, 还要盘点存货、固定资产

老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
请问一下,我们单位是家门诊部和校医院同属于学校,现在学校决定将我们门诊部注销,统一合并到校医校,门诊部财务办理各项注销会有哪些风险点?谢谢
个人讲课自己税务局代开的发票,也交税了,现在发票有误重新开怎么重新开
我面试入职了一个公司总账的时候,财务总监说的是,因为以后打算是上主板,所以他们摘牌了。但是这个股东有两个股东的股份被冻结了,我就不知道是个啥情况?入职有没有风险?我要注意什么?
1、建筑行业中直接公转私付给劳务承包自然人(包工头),请问包工头能代开专票吗?为什么? 2、包工头未成立个体工商户他是按劳务报酬还是按经营所得交个税? 3、建筑行业取得其代开的专票能差额扣除吗? 4、需要哪些材料包工头雇佣的农民工的工资、社保等能在建筑公司税前扣除? 5、什么情况下建筑公司不用承担包工头雇佣的农民工的工资、社保等税费的支出呢?
老师 其他应付款跟其他应收款怎么区别呀 还有应收账款跟应付账款
老师,农民合作社种植的水稻免所得税吗
老师,我发现施工单位利用甲供材,偷逃税款,对我们有什么影响吗?
我们公司是小规模公司采购商品有两种情况,走本公司的要发票,以本公司名义出口卖给韩国公司,走香港公司的不要发票,以香港公司出口卖给韩国公司,这些不要发票采购是老板私人账户,要发票的走的是对公账户,我只做有发票的业务,出口报关什么我都不管,有出口单,就算销售了,我身为会计能在这家公司上班吗?
请问,筹建期的费用能转长期待摊费用吗
老师,请问合同期限一年,按照项目进度确认的收入需要缴纳增值税吗?
个体户的,没有存货,我们零售,别人要什么我们买什么,直接就卖了!
我就是想问如果我起账不平数,把差额放到“其他应付款”那里调平,这样做可不可以
刚开始没建账,现在重新做估计是会不平,先放其他应付款,想起来是什么不平再调
好的!谢谢老师!我的思路有没有问题!
不客气,祝你工作顺利