你好,这个按照实际来。或者你按照发票上面拿一些写的是广告收入的就申报了一些。
请问一下老师,我是一家广告公司,疫情期间,国家出台免征文化事业建设费,这个月我的含税销售额是61960元,在申报文化事业建设费时,61960是应该填免征收入还是应征收入?免征收入填进入申报出现错误
老师,当期内只销售的物料,没有销售广告收入,那么在申报文化事业建设费时,应征收入填报0吗?
老师,文化事业建设费怎么申报呢? 怎么填列报表?是填在应征收入栏还是免征收入栏呢? 对于文化事业建设费有什么优惠政策吗?
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
小规模季度开具的发票超30万,但开具的项目没有广告发布之类的文化事业建设税征税范围的内容,文化事业建设税的应税收入是多少?是0么?
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
填在应征收入还是免征收入
你好你有多少收入?
9万含税金额。。
你好,9万的话这个已经超过起征点了 填入征税收入
小规模,季度不是30万嘛,增值税是免税的,文化事业建设费是不是跟增值税一样的
你好这个文化事业建设税的起征点是每个月2万,每个季度6万。
2万。,是含税还是不含税价呢
你好这个是含税的金额
这是含的1%的税,还是3%的?
您好,这个是这样,增值税是1%,但是文化事业建设税这个是3%。
好的,明白了谢谢
你好,不用客气的了。