你好,收到普通发票,是不可以抵扣进项税额的啊

6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
你好我问一下实务中6月份收到的进项发票可以放在8月份抵扣使用吗
2月份收到的进项发票,发票数量金额做到1月份,进项税在2月抵扣,可以吗?
请问5月份做的未开票收入,全部抵了进项税额,6月份又开的发票,6月份申报表做未开票收入负数申报,那么这笔进项税可以抵扣6月份的销项税额吗?
老师,请问3月份开进项发票,4月份认证的,但是4月份想没做进去,6月份才收到票,这个账怎么做呢
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师,你好!我是个体户销售货物的,在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收,但是上游大多也只能开13%的发票进来,还要贴点,个体户也抵不了,我们下游倒是可以接收1%的普票的,但是上游只有13%的票,毛利本来就低,这样的话就得亏损,像这样的情况有没有好的解决办法?
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
,老师,我想问问11月工资,12月31日发发放,那1月申报的话,那税款所属期不是就是12月了吗?那这样是对的吗
公司开国际的免税收入,和运费收入,申报利润表时,免税和运费收入要全部,申报吗?免税收入可以不交所得税吗?
老师,一般的普通企业,不是主营租赁服务的企业,自己租赁办公室自己办公的,申报印花税的时候,选择哪个税目呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
打车的车票和高铁票等 4月份做了账,6月份在申报表附二表中抵扣吗?
你好,(高铁票)如果之前没有抵扣,是可以放在6月份抵扣的
好的 打车的票不能低吗? 客运服务的发票?
你好,打车的票,有取得 客运服务的电子发票吗?
嗯嗯 这种的
你好,这种是可以按3%计算抵扣的
是不是票上是多少税额就按多少低呀
你好,这里是这样的
好的 请问这个是不是不能抵扣呀 但是应该如何做账呢
你好,这种不可以了。 借:管理费用,贷:银行存款等科目
我们是建筑公司也是这样做吗? 要不要放在工程施工里面
你好,是的,也是这样处理 这个是不构成施工成本的
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师 还有一个问题 就是项目上收到这种发票 怎么做账啊
你好,这个具体是发生的什么费用呢?
我也不知道 就是有这个票
你好,需要知道具体是什么情况下发生的什么费用支出,才好确定计入哪个科目啊 你提供的发票你自己都不清楚,我这边是不方便去猜测的