同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;

6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
7月份收到专用发票做的借主营业务成本借应交增值税进项税额,贷的应付账款。问一下各位老师,8月份付款后怎么录分录
请问老师,我们公司采购的一套模具用于高新项目研发,但是技术当时没提报,在6月份入到了生产中,分录如下: 借:原材料—模具 应交税金—应交增值税进项税金 贷:应付账款 现在7月份结账,我想把入在6月份的模具冲减,入到7月份,先做一个红字冲减原分录,因为进项税金已在7月份抵扣,所以只冲减原材料和应付账款,然后把原材料和应付账款入在7月研发费用中,可以吗?
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
好的谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;