你好,是的。可以抵减的
老师问一下我们是建筑企业,有2千多元的企业所得税是交在省外的,那我现在申报企业所得税的时候,报表里已交税额里怎么填不进去的?
老师好,我们在异地预缴了企业所得税 现在这个月我申报企业所得税的时候 选择这个特定业务预缴进去 查询不到我预缴的信息 异地说我们跨省了,所以查不到 那现在我怎么递减预缴企业所得税款呢?
老师,我们是房地产公司,我们平时预交企业所得税是填在所得税表特定业务计算的应纳税所得额那里的,现在企业所得税汇算这个数应该记在哪里呢?
老师:我前面异地预交了千分之五的企业所得税萨,这次季度交所得税的时候是不是可以抵减呀?在所得税申报表里填上预交的金额就可以抵减吧?
老师 我们是建筑业 在外地预交税款的时候也预交的企业所得税 那我想问一下这个企业所得税 我做账的时候就正常 借“所得税费用 贷应交税费-企业所得税 是吗?
老师请教一下这道题第三问括号的30是咋来的呀?我记得算应交所得税时不用考虑暂时性的差异,用利润总额加减永久性差异乘以税率就是当期应交的呀?
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