 
                            借预付账款贷银行存款,按月借管理费用,等 贷预付账款 发票到了, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    收到物业费会计分录怎么做,借银行存款贷方什么科目,收的是一年物业费,收入怎么确认?是分摊到每个月确认收入吗?如果是开具一年的发票是不是一次性确认收入,有点不要发票这种收入怎么确认
以前2017,2018,2019年度设置的长期待摊费用,一直没做摊销,现在想直接转到未分配利润,可以直接转吗?需要附什么凭证?分录怎么做?
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
物业费以前月交的的一年物业费 一直没收到发票,怎么分摊? 是按合同时间分摊吗? 这样分摊做什么凭证?
物业费以前月交的的一年物业费 一直没收到发票,怎么分摊? 这样分摊做什么凭证?收到发票以后做什么凭证?
 
                想咨询下:员工本月新增专项附加扣除,这个个税系统目前是一次性扣除了之前所有月份的,处理方式只有这一种吗?
之前做无票收入,顾客又提出要这几年票怎么办
老师您好,我司是施工单位,由于甲方未办理地块征迁,致使我司损失,法院判决甲方赔偿70万,这70万赔偿款需要开发票给对方吗?
老师,我们是一人有限公司,自然人股东股权100%,注册资本一百万,实际到位了,公司净资产是负的50万左右,未分配也是负数,然后我们欠债权人80万,现在我们协商一致,把债转股,增加注册资本到180万,像这种情况我要怎么核算各自的占股比例呢
老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
当月提交退税申请,需要等增值税申报之后在提交吗
朴老师,,,以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点。 如果以前有进项税就可以抵扣是吗?买对方饲料是普通 发票可以计算抵扣吗?因为饲料都是免税的
老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
为什么不是做借长期待摊费用 贷银行存款? 这么做不行吗?
13个月以上的才是长期待摊费用,如果是一年以内的预付账款就行。
借预付账款贷银行存款,按月借管理费用,等 贷预付账款 发票到了, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。 用数字举个例子吧
我能不能直接把发票放在前几个月的后面 ?不做收到发票的凭证了
借预付账款贷银行存款,12 按月借管理费用,等 贷预付账款1 发票到了, 借预付账款贷管理费用,1 借管理费用贷预付账款1
能不能不做收到发票的凭证了?
暂估和发票的一样的可以。
不是 我房租 物业费都是要分摊 暂估什么啊?
借预付账款,贷银行放款,按月借管理费用,贷预付账款。这个就是暂估,因为你没有收到发票,这相当于暂估的就是你做的这个管理费用和发票一致的就用不用调整 接下来正常的按月分摊就行。
我收到发票 要按照收到发票的金额做账 发票到了, 借预付账款贷管理费用,1 借管理费用贷预付账款1 这个1是个什么? 我收到发票是12!
你好,你分摊过的呀,你剩下的没有分摊,
现在没有分摊管理费用,肯定做不了12吧?风叶,你收到了发票之后, 继续借管理费用,贷预付账款1就可以 当月还是分摊当月的
借预付账款贷银行存款,12 按月借管理费用,等 贷预付账款1 发票到了, 做什么凭证 重新说个对的行吗
我之前说的不对吗? 借预付账款 贷管理费用1 没充之前,没有发票的管理费用。然后再做一个发票的借管理费用1 贷预付账款1
之前没有发票,你做了管理费用,那现在收到的发票是不是充管理费用再做发票的?
因为这是受益期一年的,你只分摊了一个月。你做发票的也得做一个一个月的。你后期的以后,借管理费用贷预付账款按月来做。
发票到了, 借预付账款贷管理费用,1 借管理费用贷预付账款1 这个是在倒腾什么?
证明发票到了红冲之前的发票,体现发票到了的意思。
借预付账款300000贷银行存款300000 按月分摊借管理费用25000 贷预付账款25000 要是当月收到了发票 下面还需要做什么凭证 当月收到了下面是不是什么都不用做了?
当月收到了,放到分摊的后面就可以的,不需要调整其他的。
那收到发票能不能不做这两个凭证了了 发票到了, 借预付账款贷管理费用,25000 借管理费用贷预付账款25000 真不知道这样倒腾意义是什么,既然上个月都已经摊销了 为什么下个月还得把上个月冲销了 那最后摊销的时间肯定和合同截止日期不一致了吧, 合同结束还差好几个月
你好,可以的 证明发票到了 之前没有发票的时候,借管理费用贷预付账款。这相当于是一个暂估。