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老师,现在查到一张进项发票,日期是2018年6月29号的,没有抵扣勾选,也没有看到发票,现在怎么处理好啊?

2024-07-10 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 15:38

你好,你看下这个销售方,你们待会儿还能联系上吧。

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齐红老师 解答 2024-07-10 15:38

是纸质的发票的吗?

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快账用户5652 追问 2024-07-10 15:41

是纸质的票

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齐红老师 解答 2024-07-10 15:41

你好,你联系一下销售方,问一下销售方那边发票给你寄过来了吧。如果寄过来了,你实际有业务的去报备。发票丢失,问销售方要第一联复印件做账抵扣。

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快账用户5652 追问 2024-07-10 15:45

没有业务的就不管是吧

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齐红老师 解答 2024-07-10 15:46

是的,对的,是这么做的。

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你好,你看下这个销售方,你们待会儿还能联系上吧。
2024-07-10
同学,你好 现在就勾选的,然后做分录
2023-09-04
1. 登录电子税务局 进入您所在地区的电子税务局系统。 2. 进入税务数字账户相关模块 在电子税务局首页点击【税务数字账户】,然后点击【发票业务】 - 【发票勾选确认】 - 【抵扣类勾选】 。 3. 变更税款所属期 在 “抵扣类勾选” 界面点击右上角【变更属期】,在下拉框中选择 3 月(上一税款所属期) ,点击提交,在弹框提示税款所属期变更为 3 月时,点击【确定】完成变更操作 。 4. 重新勾选发票 完成变更后,返回 “抵扣类勾选” 模块,筛选出 3 月未勾选认证的发票,进行勾选确认操作 。 5. 重新申报增值税(如有必要) 如果您之前已完成 3 月所属期的增值税申报,在完成发票补勾选后,可能需要重新申报增值税,确保申报数据准确。
2025-05-21
您好,这个的话,最好是别抵扣的这
2024-02-21
你好,你确定收不到了吗?如果是的话,你认证了之后再做进项转出。
2022-08-05
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