你好,就这份合同来说不用缴纳。

我想问一下签订合同印花税一直未申报,时间有点久。税务机关也没有提示。然后税务那边说我没申报要缴纳印花税。项目还未竣工。可按次缴纳印花税吗?这样才符合按次缴纳印花税条件
老师,我们2022年12月份的时候签了两份工程施工合同,和一份材料销售合同,那我要怎么去缴纳印花税?税局给我们核定的只有建设工程合同,然后我增加购销合同的印花只能按次去申报,税款日期又变成了2023年了?这种情况,应该要怎么缴纳印花税
请问这个印花税,税务稽查吗?我们1月份就只签订了1份合同,是按这1份合同的不含税金额上报吗?还是一定要按开票软件上的购销发票金额缴纳印花税?
我们工业企业买了一块土地,准备建厂房,和对方签订了厂房施工合同,是否需缴纳印花税,如需要,是按照什么税目缴纳印花税
个人独资的企业在今年1月1日签了一份租赁合同金额是100万,但当月未申报缴纳合同印花税,如果在今年10月来上这笔印花税是否应该算超期了?(税局核给企业的印花税是按次申报缴纳)
老师分公司自己开票申报增值税,所得税合并申报的,12366坚持让我核算方式选择非独立核算,对还是不对?你这跟我说的是独立核算,那我到底该选什么?选错了就会什么后果
老师,我方想找加工厂给做一批化妆品,然后我方自采包装盒,送至这个加工厂,用他们的内料加工出成品,这个加工厂给我方开发票可以是成品的名称吗
电商行业,有好多个公司主体,每个公司主体下有很多店铺,采购货物都是统一的,没有具体分配到哪个店铺上,这种情况怎么核算成本呢
老师分公司自己缴纳增值税,企业所得税合并到总公司申报,不就地分摊,分公司的核算方式是独立核算还是非独立核算?12366说应该是非独立核算,理由是因为所得税合并了,对还是不对
员工离职,因操作退社保延迟,多交了一个月社保费,所以申请社保退费。申请退费金额是2896元,人社(医保)核验金额是5736元。 申请状态是:退费中 是什么意思? 为什么核验金额与申请金额不一样?
老师您好:我们分公司变更了经营地址,税务那边带出来的数据有一处我不太确定的:核算方式原来是独立核算自负盈亏,我问了12366她说要改成非独立核算比较合适;分公司有自己的一套账务,自己开票自己申报增值税,只是合并申报企业所得税在总公司,也不就地分摊,全部在总公司缴纳所得税,12366说应该改成非独立核算对吗?
老师,个体户查账征收税率多少呢??都有哪些税呢
法人注册公司缴纳社保,没有工资发放个人所得税都是零申报可以吗
月200租金,免3个月,租期是26年3月1日到26年5月31日,请问这里共几个月
员工离职,因操作退社保延迟,多交了一个月社保费,所以申请社保退费。申请退费金额是2896元,人社(医保)核验金额是5736元。 申请状态是:退费中 是什么意思? 为什么核验金额与申请金额不一样?
没明白老师的意思?
比如说这个项目以后你没有其他的合同了,就不用再缴纳了。
我们当地有好多都不按合同来缴纳印花税?都按什么时候开票什么时候去缴纳印花税?
这样可以吗?
按照合同缴纳也可以,或者是你按照开票缴纳也可以。
可以按照开票缴纳去申报印花税的是吗?比如我8月开了票,那们这印花税去申报呢?
可以按照开票去缴纳也没问题。
老师比较灵话实操,问了好多老师,都说必须按照合同去申报印花税,都说按照开票去缴纳印花税不可以
其实现实中这个操作也是很灵活的。
按照开票去缴纳印花税,没有什么税务风险吧
对,这个其实没有什么风险的。
好的,再问下老师如果8月份开票,申报印花税在哪月申报呢?
一般八月份开票,九月份申报的。
九月份不是季报,我们印花税都是季度才在电子税务局下显现出来
你们如果按季度申报的话,那就只能十月份申报。
好的,谢谢老师!
没事儿,没事儿,帮忙给个五星好评。
不过你也可以和当地的税务局确认一下,看看到底有没有额外的要求。