你好,这样是超期的,因为月份不对。

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
企业上年签订了三份财产租赁合同,具体情况如下:(1)3月向A公司租赁厂房一间,合同中规定,月租金300元,租赁期为3个月。(2)6月向B公司租赁设备一台,年租金收入18万,租赁期两年。(3)7月向C个体户租赁仓库一间,月租金450元,合同未注明租赁期限。根据所给资料,回答下列问题:3月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[单选题]接第5题,6月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A180B360C540D9007.[单选题]接第5题,7月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A5B0.45C0.9D2.7
老师,我是小规模物业公司,现在和客户签订的租赁合同,合同签订日期是六月份,但租赁期限是10月1日起,来年的9月30日止,现在租金和管理费都只交了一部分,印花税什么时候申报呢
个人独资的企业在今年1月1日签了一份租赁合同金额是100万,但当月未申报缴纳合同印花税,如果在今年10月来上这笔印花税是否应该算超期了?(税局核给企业的印花税是按次申报缴纳)
法人车租赁给公司,在税务局开租赁发票,租赁期1年9500,从23年1月到23年12月,在23年12月代开的发票,现在企业是不是要按财产租赁缴纳个人所得税和印花税。现在在个税申报软件只有属期12月份的,如果填写9500,就要缴纳个税,员工代开时候税务人员说每月800以内是免税的,企业如何申报个税能避免交个税
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
100万的租赁合同应缴印花税是1000元,超期滞纳金应该怎么算?
你好,超期滞纳金=滞纳的税款*万分之5*滞纳天数
按次申报的话就应该从应申报的1月1日算到10月1日共273天,滞纳金:1000元X0.0005X273= 136.5元,这样对吗?
你好,1月份签订的合同,应当在2月15日之前完成申报,从2月16日开始计算逾期天数才是的
好的,除了调整天数以外其他计算是对的吧?
你好,是的,是这样的
超期申报除了滞纳金以外,税局另外可能会有罚款吗?
你好,超期申报,是否罚款就需要看你当地税局的裁量了
好的, 如果合同中写明了租金支付的具体时间,那么增值税申报时间是以合同签订时间为准呢还是以付款时间为准(因为合同中定的付款时间是在签订合同后的5个月之后)
你好,增值税是按每个月的租金申报
具体到这份合同来说就是1月签的合同,合同里写:在9月付绐我公司25万、在10月付25万,这是含今年在内10年的租金。问增值税应从几月开始申报?
你好,增值税是按每个月的租金申报 (增值税是按合同约定的应收取租金的每个月申报)
就是每年5万的租金,公司是小微企业
你好,每年5万的租金,每个月按 5万/12 申报就是了
按老师说的 ,岂不是要从1月就开始申报 ,那分录是要把收入做挂账吗 ?因为1一8月只是签了合同 我并没有收到钱呀这样也要申报增值税 ?
你好,是的,没有收到租金就需要先挂账。 需要按月(或者按季度)申报增值税的
因为我们是小规模季度申报增值税,这样看来我们是没有按期申报 但是不需要缴纳税款 (季度收入只有12500元),那税务对我公司会有什么惩罚?
你好,是否会惩罚,就需要看你当地税局的裁量了