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老师,支出一笔款项17304元,出纳备注附言是差旅费。但没有发票,与收款人确认后期没有发票,我该怎么做账呢。实际17304元是给合作方的项目报销费用

2024-07-11 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 08:33

你好,你和对方合作,然后收入成本都在你这边做吗?

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快账用户4848 追问 2024-07-11 08:34

对的,老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 08:35

你好,那你可以做主营业务成本的,正常做账,但是抵扣不了所得税。

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你好,你和对方合作,然后收入成本都在你这边做吗?
2024-07-11
同学你好 可以报销162元 这个没事
2021-03-18
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
1,对销售方,会计处理方面,增值税一般先通过待转销项税额核算。实际产生纳税义务,从待转销项税额转入到销项税额。参考如下: 销售时, 借:长期应收款 贷:收入 未实现融资收益 应交税费~待转销项税额 开票收款时 借:银行存款 贷:长期应收款 借:应交税费~待转销项税额 贷:应交税费~应交增值税(销项税额) 2,这个调整首先在105020未按全责发生制确认收入中进行纳税调整,其次在105000中第30行“其他”进行成本匹配调整和第22行利息收入调整。 相对比较复杂。
2021-05-08
同学你好,请稍等为你解答
2023-03-01
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