需要申报的,没有合同的也需要交印花税 是

老师,您好,我想问一下我们公司缴纳印花税的计税依据,一个是按所签订的购销合同不含税金额,二是按主营业务收入的金额,这两者有的会有重复,比如我本月签订的合同,也在本月完成销售并确认收入。这个合同金额和我的收入金额都会计算印花税,这是不是就是重复了?
请问老师,我们是个事业单位,去年核定了印花税,今年的业务中,很多合同是去年签的,但是收到的发票是今年开的,也是今年支付的,申报印花税时该怎么申报呢?有这方面得规定吗
老师,请问印花税缴纳是按增值税申报的收入金额来算,还是按收到合同金额来算呢,比如一些小客户,我们给他正常的开票,但是他们不签合同,这种的需要申报印花税吗
老师,印花税申报时,我们这边签订的销售合同都按含税金额申报。但收到一些成本票都是零散收的,有时也不签合同,这种需要申报印花税吗?印花税的申报应税金额怎么去把控取数来源呢?是全部的营业收入+营业成本吗?
请问老师,企业2023年印花税未交,2024年需要逾期申报,申报的购销合同的金额,是按汇票清缴后的收入和成本申报,还是按当时2023年12月的财报的收入和成本数据来申报,请老师认真回复下谢谢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录