法人打款30万到公账用于还长期借款的一部分,账务处理如下: 借:银行存款 300,000 贷:其他应付款/其他应收款 - 法人 300,000 借:长期借款 300,000 贷:银行存款 300,000 如果法人一直这样打款还款,确实会在账面上形成法人对公司的债权。为了平账,可以考虑以下方式: 1.公司盈利后,逐步归还法人的借款:公司有足够的资金时,可以将款项归还给法人,冲减其他应付款/其他应收款科目。 2.增加法人的权益:例如,经股东会决议,将部分应付款项转为法人对公司的投资,增加实收资本等。但这需要符合公司的章程和相关法律法规,并办理相应的工商变更手续。 另外,关于之前购买厂房的账务处理,如果你是按照以下方式记账的: 借:银行存款 9,990,000 贷:长期借款 9,990,000 借:固定资产 9,990,000 贷:银行存款 9,990,000 那么在后续还贷款本息时,应根据实际利率计算每期应承担的利息费用,并进行相应的账务处理。例如,在资产负债表日,计算长期借款的利息费用,借记“财务费用”等科目,贷记“长期借款 - 应计利息”(如果是到期一次还本付息)或“应付利息”(如果是分期付息)科目。实际偿还利息或本金时,再借记“长期借款 - 应计利息”/“应付利息”或“长期借款”(本金),贷记“银行存款”等科目。具体的会计处理还需根据长期借款的合同条款和实际情况来确定。
那我是查账征收得个体户,用个体户去银行贷款贷了一百多万,我外账处理为借:银行存款,贷,长期借款,然后钱又打给了个体户法人和另外一个人,另外一个人是法人的朋友,所以借方其他应收款就法人挂了117万,还有另外一个人挂了1000多,贷方银行存款就少了,那想问这部分其他应收款借方是否需要回归还?可以一直挂帐不?如果挂帐是否需要交红利所得?
那我是查账征收得个体户,用个体户去银行贷款贷了一百多万,我外账处理为借:银行存款,贷,长期借款,然后钱又打给了个体户法人和另外一个人,另外一个人是法人的朋友,所以借方其他应收款就法人挂了117万,还有另外一个人挂了1000多,贷方银行存款就少了,那想问这部分其他应收款借方是否需要回归还?可以一直挂帐不?如果挂帐是否需要交红利所得?
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
个税超过5000要交个人所得税,这5000包含员工个人承担的那部分养老失业保险吗?
甲公司,丙公司均为制造型企业。甲公司以其持有的作为存货核算的机器设备与丙公司持有的联营企业公司30%股权进行置换,假设具有商业实质换入资产和出资产公允价值均能可靠计量, 下面两句话对不对?A甲公司以换出机器设备的公允价值计算收入。 B甲公司将换出机器设备和公允价值与账面价值的差额计入资产处置损益。
你好!老师,现在经审计后发现当时收购子公司时,当时的清产核资多算了部分资产,导致收购时多给了这部分的股权投资,现在退回多出的部分,请问如何做会计分录?收购时,借长期股权投资,贷银行存款。
固定资产清理是当期损益嘛?
房地产甲方给客户开具的增值税专用发票,结转主营业务成本,销售成本这个怎么做分录?第一张金额是639698.76,税额是57572.89合计697271.65;第二张金额是645887.83,税额是57859.91,合计700747.74
老师前任会计23年,24年印花税只申报了销售,没报进货,我要更正吗?还是不管它?老板本来就不开心,不赚钱还要交税?
老师 ,7月份报税,电子税务局让传输财务报表,季报吧,是4-6月的,这个6月份结完账 财报怎么选择啊?没弄过呢
想问题目,怎么不能上传图片了
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
利息哪里我是做了借财务费用-利息费贷应付利息 银行扣利息的时候就做了 借应付利息 贷银行存款 转实收资本不会考虑,公司一直都是承接小的维修项目,一年下来都是不超过100万的,这还到什么时候啊?
同学你好 这个你们协商还款时间
长期贷款的时间是十年还,那是不是也就是需要法人跟公司签十年还呢?公司购买的厂房也是要做折旧的吧,这个一般按多久折呢?
一直欠法人的其他应付款怎么转实收资本呢?怎么做分录
借其他应付款 贷实收资本