你好,你开票了,就填一部分不开票收入的负数

老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
你好,请问上月有做了未开票收入3w,也正常申报了增值税,本月已开票。但本月又有新的未开票收入5W,本月申报增值税时未开票收入应该填多少呢?是填2W吗?那下月要补开票,开票数额肯定是开5W的,那下月申报时未开票又该填多少呢?
上个月填写未开具发票收入,这个月开具发票,增值税申报表应该怎么填写?
上季度申报未开票收入 这个月开票了 填增值税申报表该怎么填写
如果在上个月收入的5000已经确认了无票收入,在本月的时候对方又要求开票,那本月怎么做账务处理,增值税申报表应该怎么填
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
那分录是把之前的冲了嘛?
我之前是这样做的分录
你好,是的,就是这样子。
老师 可以帮我写一下红冲和开票的分录吗?还是直接写借开票收入,贷开票收入
你好,其实凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是金额一个正数,一个负数。
上个月已经收钱了的
你好!你可以计入银行存款或者现金
那我直接把未开票收入 转成开票收入不可以吗
你好!可以的。操作是没问题
老师我去申报系统把未开票收入填成负数,系统提示比对不通过,我应该怎么填呢
你好,这个要上门申报才行
意思要去大厅申报吗
你好,是的。这个要去到大厅申报。