你好,你开票了,就填一部分不开票收入的负数
上期增值税填报了未开票收入,这个月开了票,增值税申报时怎么填写申报表?
上个月申报了未开票收入,并缴纳了增值税,发票本月开具,此类收入应该在申报表处如何填写?
老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
你好,请问上月有做了未开票收入3w,也正常申报了增值税,本月已开票。但本月又有新的未开票收入5W,本月申报增值税时未开票收入应该填多少呢?是填2W吗?那下月要补开票,开票数额肯定是开5W的,那下月申报时未开票又该填多少呢?
上个月填写未开具发票收入,这个月开具发票,增值税申报表应该怎么填写?
现在的工程行业的外经证的取得方法是怎样的?
老师,小规模这种做账可以吗?还是说在主营业务收入下面,增加一个“应交税费-应交增值税”?
老师新的所得税里面应付职工薪酬,福利费我原来都是直接做到管理费的怎么一笔科目给调到应付职工薪酬
老师您好,咨询个问题,甲乙双方签订工程施工合同,乙公司承建甲公司办公楼及员工宿舍楼,由国网电力公司将用电发票开给甲公司,甲公司再按合同价给乙公司开具用电发票。甲公司收到国网公司开的电费发票时,按照业务部门提供的用电量统计表计入工程项目和成本费用,而乙公司负责的办公楼和宿舍楼用电量在一起了,所以甲公司核算时计入在建工程-待摊支出,请问这种做法有问题吗?另外国网开的是专票,建设宿舍楼用电正常不能做进项抵扣,这种情况进项税转出应该如何计算呢?
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
老师,请问小规模纳税人开专票是按1%还是3%开的,开专票无论多少金额都得交增值税吗
厂房整体抵押给担保公司3000万,自己公司向银行贷款1500万,担保公司担保,还有1500万替其他3个公司担保1500万,也是担保公司担保,这个可以吗?是不是不用做二押三押,整体抵押也是可以的
@董老师 您在线吗?有问题想联系您。
所得税季度申报,工资薪金以及实际发放的工资,数据是填1-9月还是7-9月?
老师,可以告诉我怎么注销吗?我要知道的是步骤?
那分录是把之前的冲了嘛?
我之前是这样做的分录
你好,是的,就是这样子。
老师 可以帮我写一下红冲和开票的分录吗?还是直接写借开票收入,贷开票收入
你好,其实凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是金额一个正数,一个负数。
上个月已经收钱了的
你好!你可以计入银行存款或者现金
那我直接把未开票收入 转成开票收入不可以吗
你好!可以的。操作是没问题
老师我去申报系统把未开票收入填成负数,系统提示比对不通过,我应该怎么填呢
你好,这个要上门申报才行
意思要去大厅申报吗
你好,是的。这个要去到大厅申报。