1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
老师,计提个税跟缴纳个税怎么写分录
老师,工资和个税写一块,计提并缴纳的分录怎么写?
个税需要计提吗?计提个税的会计分录和缴纳个税的会计分录怎么写
老师,计提个税和缴纳个税的分录怎么写?
计提个税和缴纳个税的分录怎样写
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
那个人所得税可不可以不计提,直接缴纳的时候做分录
你好!这样不规范了 你如果不计提只交纳的话,你这个没办法做平了
计提的借方也是应付职工薪酬-工资吗?
你好,你说的是上面的哪一步的分录?
是说单纯的个税计提的分录?
你好,他这个不单独计提的是发放工资的时候扣下来,然后在支付。
那科目余额表的应该职工薪酬有没有余额
你好,你发完工资后一般就没有余额了,但是实操作还是有余额居多,因为你发了工资后还要计提本月的工资。