你好,这个是应付票据

万友公司购入甲材料一批,货款20000元,增值税3200元,发票账单已收到,材料已验收入库,价税款以银行汇票支付。借:原材料一甲材料20000应交税费一应交增值税(进项税额)3200贷:其他货币资金-银行汇票23200是这样吗?
老师 前期 公司收入少 支出的费用类 走的都是老板自己的微信 没走对公账户 但对方开发票 我记其他货币资金了 这样货币资金是负数 是不是我应该记法人借款 借 其他货币资金 袋 其他应付款啊
老师 前期 公司收入少 支出的费用类 走的都是老板自己的微信 没走对公账户 但对方开发票 我记其他货币资金了 这样货币资金是负数 是不是我应该记法人借款 借 其他货币资金 袋 其他应付款啊
老师我们公司开出银行承兑汇票,放应付票据,还是其他货币资金下银行承兑,还是交易性货币资产
自己公司开出银行承兑 然后预付设备款 请问开出是 借 其他货币资金 贷 银行存款 付款的时候 借 预付账款 贷 应付票据 应付票据这个科目以后怎么平呢? 我的分录有错吗?
现役军人需要个税汇算清缴吗
#提问#请问老师洗浴中心招待客户用的吃的记销售费用—业务招待费进行汇算清缴纳税调整吗?为啥那个那个纳税调整表系统带出来有管理费用招待费的数,没有销售费用招待这个数?谢谢
朴老师,产品的标签生产款是计入产品成本还是计入销售费用?
刚拿回一家新账,他家应收账款-A公司是贷方余额,我应该怎么录入期初数据?
老师您好,上一个合同发生了质量我们给客户的质量赔偿款,要在这个合同里抵减货款,但是还在合同中标明了赔偿款是多少,这个怎样操作开发票是合规的
公司可以做企业法人吗?法定代表人肯定是自然人个人,法人呢?可以是公司不?
老师您好,请问老师我们加工环节中,有余热,做了这个余热发电,产生了蒸汽,这个蒸汽每个月销售200万,这个成本怎么做
文化公司收个体户的设计类发票有风险吗?业务真实
26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗,还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金?
买来未使用的机器,需要计提折旧吗?有哪些情况无需计提折旧?
可我们签发汇票,是借:其他货币资金——银行汇票,贷:银行存款。那到时候拿汇票去支付原材料时,不用冲上面那个其他货币资金——银行汇票吗?
你好,需要的,按你现在的这种做法,你收到了原材料的时候,借,原材料贷,其他货币资金,银行汇票。 不过这个正规的做法是借,应付票据贷,银行存款。 然后支付的时候借原材料贷。应付票据