你好,收到了100的货,只有50的发票,就需要针对50的部分做暂估入账处理的
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
老师好,我换一下数字,收到60的票,40没票,同一个月内不用在一开始没票的时候先写一个100的暂估,红冲,写发票分录,再写一个40的暂估;可以直接在收到发票时写采购一批商品,借:库存商品、应交税费,贷:预付账款,最后写个40的暂估
你好,可以直接对40的部分 做暂估入账处理
好的,谢谢老师,我前面复杂化了,多写了100的
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。