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如果没有办法确定是否存在管理层未向审计项目组披露的关联方,这时候发表审计意见时是属于错报还是审计受限呢?

2024-07-11 21:33
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 21:43

发表审计意见时是属于审计受限

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相关问题讨论
勤奋努力的学员您好! 因为未披露就是错报,实施审计后无法确定,不能用强调事项段代替
2023-08-23
你好,学员,这个题目的问题是什么的
2022-12-10
你好,学员,这个题目的问题是什么的
2022-12-10
您好,是需要分析是吧
2022-12-17
(1)不恰当。审计项目组仅根据管理层提供的诉讼事项清单检查相关文件记录,未实施其他审计程序识别甲公司管理层未向注册会计师披露的诉讼事项。 (2)不恰当。仅测试在2020年度运行有效的控制在本年度是否发生变化是不够的,应重新测试这些控制在本年度的运行有效性。 (3)不恰当。在重新评估自动化应用控制的运行有效性之前,不应仅因为上年审计中信息技术一般控制的测试结果满意且在2021年未发生变化而仅对信息技术一般控制实施测试。 (4)恰当。在甲公司存在低估负债的特别风险时,审计项目组不应信赖与低估负债相关的内部控制,而应直接实施细节测试。 (5)不恰当。审计项目组仅通过穿行测试确定与库龄记录相关的内部控制运行有效,不足以信赖这些控制。应进一步考虑是否存在其他相关控制以防止存货价值的低估和计提不当的跌价准备。
2023-12-25
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