内容较多稍后为您详细解答
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
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你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
回答的呢?????
当年有应收货款33900无法收回 确认坏账 需要计提坏账准备 33900 当年应收账款借方发生额113000 贷方发生额 90400 全年应收账款净增加额 22600 需要计提坏账 22600*0.05=1300 合计需要计提坏账准备33900%2B1300 确认坏账时 借:资产减值损失 贷:坏账准备 根据年末余额补提变化部分即可